ST泰禾监事报告意见反转下的经营危机

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2022年8月10日,泰禾集团又收到一份监管函,披露了股东减持股票的违规行为。

这不是泰禾集团第一次接到监管函,自2019年泰禾集团债务危机爆发以来,屡次收到问询函,监管函,这充分说明泰禾集团内部的控制已经出现严重问题。

2022年,深交所针对泰禾集团2021年年审报告再次提出质询,针对一些对企业经营有重大影响的问题,中兴华会计师事务所进行回复,从回复中,我们可以看出很多问题的潜在端倪。

目前泰禾集团积累的大量债务和诉讼,这其中涉及巨额的罚息,违约金,利息都是潜在的费用损失,但是泰禾集团没有在报表计入,会导致利润失真,而会计师事务所认为已经对公司的持续经营造成很大影响,仍存在“重大”不确定性。

作为一家上市公司,掩盖这种事实是对上市公司股民的不负责任。

对于前期泰禾集团支付给中城建设大额预付款的事项,一直屡次遭受质疑,直到现在为止,事务所披露仍无法取得其合理性的相关证据,也无法采取正常的替代程序去查清此事。

预付款事项不仅牵扯股权转让,更多的是泰禾集团资金亏空的重要线索,这件事始终“欲盖弥彰”,到底有何深意?

针对泰禾集团年审报告中牵扯的财务、

资金的一系列内控问题,其监事会在2020年和2021年的两年评估报告,发生了惊天逆转。

2020年,监事会认为公司内控健全,业务管理规范有序。

2022年,内控报告否定意见。

短短一年,公司内控从健全到否定,请问问题的出现是“一朝一夕”就发生的吗?

我们都知道,泰禾集团从2019年就已经出现了债务危机,监管账户资金肆意挪用,导致诸多项目烂尾,高额借贷导致债台高筑,预付账款掏空了最后的资金等等。

那么泰禾集团监事会在监督上市公司规范运作中起到了什么作用,其表达的真实性又有几分?

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