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2023-11-24 21:48

公司内部审计负责人的主要工作包括:
1. 规划并组织内部审计体系的实施,确保内部控制措施和程序的完整性和有效性。
2. 制定年度内部审计计划,对公司及所属参控股公司的经营管理开展各项审计监督检查工作,并对整改事项进行跟踪管理。
3. 建立健全审计制度体系、审计业务规范和审计工作流程,制定和完善审计管理及内部控制制度。
4. 总体掌控审计项目进展,指导部门人员开展工作,对部门人员进行培训和绩效提升。
5. 审核审计报告,就重大问题向相关领导报告。针对审计发现问题,同相关部门及领导进行沟通,为公司治理和风险控制提供补救指导和纠正措施,促进问题有效整改。
6. 定期向公司领导和董事会审计委员会汇报内审进度、发现的重大问题和风险,以及纠正措施的执行情况,并提供有关财务管理、内部控制管理等方面的专项建议,提高公司综合管理水平,发挥审计职能作用。
7. 接受部门内部和外部的咨询,提供专业意见。
8. 评价公司的内控情况,协助配合外部审计,以保证外审时重大风险零发现。
9. 主持审计委员会和监事会日常工作。
至于学历要求,这会因公司规模和行业而异。一般来说,内部审计负责人需要具备相关的专业背景和丰富的实践经验,同时需要具备较高的管理能力和沟通能力。对于学历的要求,一般需要具备本科以上学历,并且有相关的专业背景和工作经验。对于一些大型企业或特定行业,可能还会有更高的要求。