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*ST澄星澄星股份内部控制评价报告 网页链接

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2022-04-30 03:22

第十七条 审计部应当按照有关规定实施适当的审查程序,评价公司内部控制
的有效性,并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。

评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部
控制的建议。