有观点,有态度
这是医业观察的第2156-5期文章
来源:迈瑞公告
迈瑞医疗于2024年5月23日 召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于聘任2024年 度会计师事务所的议案》,公司董事会同意聘请安永华明为公司2024年度的财务审计及内部控制审计机构,聘任期限为一年。
1、拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
2、原聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
3、变更原因:普华永道中天已连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国 资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定,为进一步提升上市公司审计工作的独立性,经选聘,公司拟聘安永华明为2024年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项,均未提出异议;
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所不存在异议;
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。
公司拟就2024年度财务报表审计及审阅和内部控制审计向安永华明支付的服务费用为人民币538万元(不含税)(其中内部控制审计费用为人民币55万元(不含税)), 较2023年度服务费用减少人民币62万元。
普华永道中天已连续9年为公司提供审计服务(首次公开发行审计及2018-2023年度审 计),对相应年度的财务报表均发表了标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
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