04-19 16:03
结合公司财务状况及重整工作完成情况,公司认为 2022 年度与持续经营相关的重大不确定性的基础事项及带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项在 2023 年度已消除。相关事项的影响消除情况最终以大华会计师事务所出具的审计报告及内部控制审计报告为准。
结合公司财务状况及重整工作完成情况,公司认为 2022 年度与持续经营相关的重大不确定性的基础事项及带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项在 2023 年度已消除。相关事项的影响消除情况最终以大华会计师事务所出具的审计报告及内部控制审计报告为准。